📖 Manual de Uso · Calculadora de Costos de Importación

Guía completa para proyectar el costo real de una importación en pesos, calcular el costo por unidad y fijar el precio de venta recomendado con margen de ganancia.

📑 Índice de contenidos

🎯 ¿Qué es esta herramienta?

La Calculadora de Costos de Importación es una herramienta que te permite proyectar el costo real en pesos de una importación, incluyendo todos los aranceles, impuestos, gastos operativos y la brecha cambiaria. Además calcula el costo por unidad y el precio de venta recomendado con el margen de ganancia que elijas.

Con esta herramienta podés:

💡 Concepto clave: Costo real de reposición El costo de importar un producto no es solo el precio FOB. Hay que sumarle flete, seguro, aranceles, tasa de estadística, IVA, gastos de despacho y el impacto del tipo de cambio real. Ese es el costo real con el que tenés que fijar tus precios de venta.

📅 ¿Cuándo usarla?

Esta herramienta es ideal para:

✅ Recomendación Usala antes de cada importación, no después. Así podés ajustar precios y condiciones con tu proveedor antes de cerrar el pedido. Es la mejor forma de no comerte un sobrecosto inesperado.

🚀 Primeros pasos

Al abrir la herramienta, se cargan valores de ejemplo. Vas a ver esta estructura:

1
Datos de la importación
FOB, flete, unidades, aranceles
2
Brecha cambiaria
Slider de 0% a 30%
3
Margen de ganancia
% para calcular precio venta
4
Resultados
7 tarjetas con los cálculos

💡 Cálculo en tiempo real Cada vez que modificás un campo, los resultados y el tipo de cambio real se recalculan automáticamente. No hay botón de "Calcular".

📋 Descripción de cada campo

El formulario tiene 10 campos. Te explico cada uno:

# Campo Qué poner Ejemplo
1 Valor FOB (USD) Valor de la mercadería en el puerto de origen, sin flete ni seguro. USD 10.000
2 Flete + Seguro (USD) Lo que pagás por transportar la mercadería y asegurarla. USD 1.200
3 Cantidad de unidades Cuántas unidades traés en total. 100
4 Alícuota Derechos de Importación (%) Porcentaje según el NCM (posición arancelaria) del producto. 1,5% (según NCM)
5 Tasa de Estadística (%) Impuesto fijo del 2,5% sobre el CIF (excepto casos especiales). 2,5%
6 Impuestos internos / IVA (%) IVA u otros impuestos internos sobre CIF + DI + Tasa. Generalmente 21% para reventa o 0% si es para uso propio. 0% (a cuenta IVA)
7 Otros gastos (USD) Gestoría, despachante, gastos portuarios, honorarios. USD 350
8 Dólar oficial (ARS) Cotización mayorista del dólar oficial al día de la fecha. $1.510
9 Margen de ganancia (%) Porcentaje de ganancia que querés aplicar al costo unitario. 30%
10 Brecha cambiaria (%) Diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, si tenés que comprar divisas. 5% (realista)

💡 ¿Dónde consulto el NCM? El NCM (Nomenclatura Común del Mercosur) es el código que identifica tu producto. Podés consultarlo en el sitio del ARCA (ex AFIP) o preguntarle a tu despachante. De ese código depende la alícuota de Derechos de Importación.

💵 Valor CIF y base imponible

El Valor CIF es la suma del FOB + Flete + Seguro. Es la base imponible sobre la cual se calculan todos los aranceles e impuestos.

CIF = FOB + Flete + Seguro
Ejemplo: USD 10.000 + USD 1.200 = USD 11.200

Por qué se llama "CIF"

💡 Importante Los derechos de importación y la tasa de estadística se calculan sobre el CIF, no sobre el FOB. Por eso el CIF es la base imponible. Cuanto más alto sea el CIF, más impuestos vas a pagar.

💰 Aranceles e impuestos

La herramienta calcula 3 tipos de cargas sobre el CIF:

Concepto Cómo se calcula Valor típico
Derechos de Importación (DI) CIF × Alícuota según NCM 0% a 35% según producto
Tasa de Estadística (TE) CIF × 2,5% (fijo, con excepciones) 2,5%
IVA / Impuestos internos (CIF + DI + TE) × Alícuota 21% (o 10,5%)

Alícuotas típicas de Derechos de Importación

Tipo de producto Alícuota DI
Insumos para la industria 0% a 2%
Bienes de capital (maquinaria) 0% a 5%
Bienes de consumo final 20% a 35%
Textiles y calzado 35%
Electrónica 0% a 20% según producto

⚠️ Verificá el NCM La alícuota depende del código NCM específico de tu producto. Consultá con tu despachante antes de cargar los valores. Un error en el NCM puede cambiar radicalmente el costo final.

📊 Brecha cambiaria

La brecha cambiaria es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo (o "blue"). Se expresa como porcentaje.

Tipo de Cambio Real = Dólar Oficial × (1 + Brecha / 100)
Ejemplo: $1.510 × (1 + 5/100) = $1.585,50

Cómo interpretar la brecha

🟢 Brecha baja
0% - 10%
Escenario de estabilidad cambiaria. Podés planificar con relativa certeza. El impacto en el costo es moderado.
🔵 Brecha moderada
10% - 20%
Escenario de tensión cambiaria. Los costos suben significativamente. Considerá trasladar el aumento al precio final.
🟠 Brecha alta
20% - 30%
Escenario de inestabilidad. El costo real sube fuerte. Revisá la viabilidad de la importación.
🔴 Brecha extrema
> 30%
Escenario de crisis. El costo real se dispara. Considerá postergar la importación o buscar alternativas locales.

💡 ¿Por qué se aplica la brecha? Si para importar tenés que acceder al dólar paralelo (porque el oficial no alcanza), tu costo real de compra de divisas es el paralelo, no el oficial. La brecha refleja esa diferencia.

📈 Interpretar los resultados

La herramienta muestra 7 tarjetas con los resultados. Te explico cada una:

💵
Valor CIF
FOB + Flete + Seguro. Es la base sobre la que se calculan los aranceles.
📊
Total Aranceles + Impuestos
Suma de DI + TE + IVA. Se muestra en USD.
💰
Costo Total (USD)
CIF + Aranceles + Otros gastos. Es el costo total en dólares.
💱
Tipo de Cambio Real
Dólar oficial + brecha. Es el tipo de cambio que usás para convertir a pesos.
💸
Costo Final en Pesos
Costo total USD × Tipo de cambio real. Es el costo total en pesos.
📦
Costo por Unidad
Costo final en pesos ÷ Cantidad de unidades. Es tu costo real por unidad.
🏷️
Precio Venta Recomendado
Costo por unidad × (1 + margen). Es el precio mínimo para tu margen objetivo.

🎯 Margen de ganancia

El margen de ganancia es el porcentaje que querés ganar sobre el costo. La herramienta lo usa para calcular el precio de venta recomendado.

Precio Venta = Costo Unitario × (1 + Margen / 100)
Ejemplo: $190.220 × (1 + 30/100) = $247.286

Qué margen elegir

Margen Cuándo usar
20% - 30% Productos de alta rotación, commodities, competencia intensa.
30% - 50% Productos con valor agregado, marca propia, clientes específicos.
50% - 100%+ Productos exclusivos, nichos, o con alto valor percibido.

💡 Margen vs. markup El margen se calcula sobre el precio de venta. El markup se calcula sobre el costo. Esta herramienta usa margen sobre el precio implícito en el costo, que en la práctica funciona como markup. Consultá con tu contador si necesitás precisión total.

🏷️ Cómo fijar el precio final

El Precio Venta Recomendado es el mínimo que deberías cobrar para alcanzar tu margen objetivo. Pero hay otros factores a considerar:

Checklist para fijar el precio final

  1. Costo unitario real: ¿está bien calculado? Incluí todos los gastos.
  2. Margen objetivo: ¿es realista para tu mercado?
  3. Precio de la competencia: ¿tu precio es competitivo?
  4. Percepción del cliente: ¿tu producto justifica el precio?
  5. Impuestos de venta: ¿tu precio incluye IVA?
  6. Comisiones de venta: si vendés por marketplaces, sumá esas comisiones.
  7. Logística de entrega: si el envío es gratis, agregalo al precio.

⚠️ No olvides los costos post-importación El "costo unitario" que calcula la herramienta solo incluye la importación. Si vas a revender, sumale: almacenamiento, comisiones, envío al cliente, packaging, garantías, etc.

💡 Precio psicológico Un precio de $247.286 puede redondearse a $249.900 o $249.999. Redondear al alza te da margen extra y el cliente lo percibe mejor que un número exacto.

🎓 Ejemplo práctico

Imaginate que querés importar 100 unidades de un producto electrónico. Estos son tus datos:

Dato Valor
Valor FOB USD 10.000
Flete + Seguro USD 1.200
Cantidad de unidades 100
Derechos de Importación 1,5%
Tasa de Estadística 2,5%
IVA 0%
Otros gastos USD 350
Dólar oficial $1.510
Brecha cambiaria 5%
Margen de ganancia 30%

Resultados que calcularía la herramienta

Métrica Valor
Valor CIF USD 11.200
Total Aranceles + Impuestos USD 448
Costo Total (USD) USD 11.998
Tipo de Cambio Real $1.585,50
Costo Final en Pesos (Total) $19.022.000
Costo por Unidad $190.220
Precio Venta Recomendado $247.286

¿Qué decisiones tomar?

  1. Verificar si $190.220 por unidad es competitivo en el mercado local.
  2. Comparar con productos nacionales: si hay opción local más barata, quizás no convenga importar.
  3. Vender a $247.286 o más para alcanzar el 30% de margen.
  4. Simular con otras brechas: mové el slider al 15% y 25% para ver el impacto.
  5. Negociar con el proveedor si el costo final es demasiado alto.

💡 Análisis de sensibilidad Movete el slider de brecha cambiaria a distintos valores para ver cómo cambia el tipo de cambio real. Con brecha del 5% pagás $1.585 por dólar. Con brecha del 20%, el tipo de cambio sube a $1.812. El costo final sube un 14%.

📄 Generar informe PDF

Para guardar el análisis o compartirlo con tu socio o contador:

  1. Hacé clic en el botón 📄 Generar Informe PDF.
  2. Se abre el diálogo de impresión del navegador.
  3. En "Destino", seleccioná "Guardar como PDF".
  4. Hacé clic en Guardar y elegí dónde guardarlo.

ℹ️ Qué incluye el PDF El informe incluye: encabezado con fecha, las 7 tarjetas de resultados, el nombre del producto y una descripción resumida con todos los parámetros clave. Se ocultan automáticamente los campos de entrada.

💡 Buen uso Guardá un PDF por cada importación que analices, con el nombre del producto y la fecha en el archivo. Así vas a tener un historial de cómo evolucionaron tus costos de importación con el tiempo.

❓ Preguntas frecuentes

¿Los datos se guardan si cierro el navegador?
No. Esta herramienta no guarda datos en localStorage. Al cerrar el navegador, los valores vuelven a los defaults. Guardá un PDF si querés conservar el análisis.
¿Qué es el "Valor CIF"?
Es la suma del FOB + Flete + Seguro. Es la base imponible sobre la cual se calculan todos los aranceles e impuestos de importación.
¿Qué es el NCM y por qué importa?
Es el código que identifica tu producto en el sistema aduanero. De ese código depende la alícuota de Derechos de Importación y si tenés algún régimen especial. Consultalo con tu despachante.
¿Qué significa la "Tasa de Estadística"?
Es un impuesto fijo del 2,5% sobre el CIF que se paga en casi todas las importaciones. Tiene algunas excepciones para regímenes especiales.
¿Por qué el IVA está en 0% por defecto?
Porque si vas a revender el producto, el IVA de importación es "a cuenta" del IVA de venta. Se acredita después. Si el producto es para uso propio o no gravado, deberías cargar el 21%.
¿Qué es la brecha cambiaria?
Es la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, expresada en porcentaje. Si para importar accedés al paralelo, tu costo real de compra de dólares es mayor que el oficial.
¿Cómo fijo el margen de ganancia?
Depende de tu mercado. En productos de alta competencia, márgenes del 20-30%. En nichos o productos diferenciados, podés ir al 50% o más. Probá varios valores y verificá la competitividad.
¿Este precio ya incluye el IVA de venta?
No. El precio de venta recomendado es el precio de costo + margen. Si sos Responsable Inscripto, tenés que agregar el IVA por fuera del precio, salvo que quieras incluirlo en el precio de lista.
¿Los valores de aranceles están actualizados?
Los valores por defecto son referencias típicas. Las alícuotas de DI dependen del NCM de tu producto. Siempre consultá con tu despachante o en el sitio oficial de ARCA.
¿Puedo usar esto para servicios además de productos?
No directamente. Esta herramienta está pensada para importación de bienes físicos con flete y seguro. Los servicios tienen otra estructura impositiva.
¿Qué pasa si el costo por unidad es muy alto?
Podés: 1) Negociar mejor precio FOB con tu proveedor, 2) Buscar un flete más barato, 3) Importar mayor cantidad para diluir costos fijos, o 4) Replantear la importación.
¿Cómo comparo dos proveedores?
Cargá los datos del proveedor A, guardá el PDF. Después cargá los datos del proveedor B, guardá otro PDF. Comparalos lado a lado.

💡 Tips avanzados

1. Verificá siempre el NCM

La alícuota de DI depende del NCM. Un error puede costarte miles de dólares. Consultá con tu despachante antes de cerrar el pedido.

2. Sumá los costos post-importación

El "costo unitario" de la herramienta solo incluye la importación. Sumale almacenamiento, comisiones, packaging, envío. Ese es tu costo real.

3. Simulá con distintos valores de brecha

La brecha cambiaria puede variar rápido. Simulá con 5%, 15% y 25% para tener un rango de precios y saber cuánto podés aguantar.

4. Guardá un PDF por importación

Con el nombre del producto y la fecha. Es tu historial de costos y te sirve para comparar con futuras importaciones.

5. Negociá con el proveedor usando los números

Mostrale los costos reales: "Con tu FOB actual, mi costo unitario es X. Necesito bajar el FOB a Y para ser competitivo".

6. Considerá importar en mayor cantidad

Los costos fijos (flete, despacho, otros gastos) se diluyen con más unidades. Si podés comprar más, el costo unitario baja.

7. Combiná con el Fijador de Precios Anti-Inflación

Una vez que tenés el costo de importación, usá el fijador para ajustar tu precio de venta mes a mes según la inflación.

8. Combiná con la Calculadora de Rentabilidad

Verificá si el precio de venta sugerido te deja un margen neto positivo después de todos tus gastos fijos.

9. Estudiá los tratados internacionales

Si tu proveedor está en un país con tratado comercial (Mercosur, Chile, etc.), podés tener aranceles reducidos. Consultalo antes de importar.

10. Revisá los regímenes especiales

Hay regímenes que permiten importar con aranceles reducidos o simplificados (courier, muestras, bienes de capital). Investigá si aplica a tu caso.

🎯 Objetivo final Después de usar esta herramienta, vas a poder planificar cada importación con precisión, saber el costo real unitario y fijar precios de venta que te garanticen el margen deseado. Eso es la diferencia entre importar con ganancia o comerte los costos ocultos.